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安全隐患及安全资料整改通知单

  
评论: 更新日期:2022年01月19日

年检□  半年检□  季度检□  月度检□  旬检□  平时巡检□

整改通知单编号:2018018

工程名称××市花园小区XX楼施工进度主体封顶
一、现场存在隐患:                                                    ①、双排外墙竹脚手架的连墙点设置不够,且不规范,应进行整改处理。                                                    ②、五牌一图的字迹已退色,应重新布置。                                                    ③、发现提升机开机员无证上岗。                                                    ④、提升机专用的通信电铃已失灵,没有进行更换。                                                    ⑤、泥水班组有2名女工,没有佩戴安全帽。                                                    ⑥、混凝土搅拌机的车轮没有悬空,而被落地灰裹住了,应清理掉。                                                    ⑦、砌筑内脚手架板上堆砖超负荷。                                                    ⑧、工地没有实行统一茶水供应,而是班组各自开小灶。                                                    ⑨、进出工地的车辆没有进行冲洗,洗车台只是个摆设而已。                                                    ⑩、材料堆放零乱,没有按照施工总平面布置图进行堆放。                                                    二、资料存在问题:                                                    ①、安全日记没有实行天天记录。                                                    ②、屋面板混凝土浇灌分项工程没有作安全技术交底。                                                    ③、有新工人进场,但没有工人入场三级安全教育的记录。                                                    ④、7~8层的外架没有验收手续。                                                    ⑤、公司来工地检查提出的整改意见,虽有整改,但没有书面反馈报告单。                                                    ⑥、安全网挂设完成的验收单欠缺。                                                    ⑦、电工维修记录没有做。                                                    ⑧、食堂卫生管理制度缺。                                                    ⑨、炊事员的健康证没有办理。                                                    ⑩、工地的防尘、防噪音和不扰民措施缺。
公司(安全科)                                                    检   查 人:                                                               吴勇勇                                                    2018年7月17日项目部受检人                                                    项目经理(施工员):                                                                      蔡小林                                                    2018年7月17日
说明:最慢应在 2 天内,将上述存在的问题整改完成,并用书面反馈给检查人。





注:本表一式2份,公司、项目部各执1份。

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